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电力企业深化建构完善审计成果管控系统策略

作者:张伟耀;徐金富;张璐;傅文渊

单位:国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司

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近年来国家不断加强对审计工作的重视,国家电网公司加强内审工作的落实、随着电力体制改革深入,电力企业集约化管理等要求不断提高。内审是公司治理的重要手段,可以监督企业经济行为,避免舞弊现象出现,是电力企业持续健康发展的保障。文章对电力企业审计管理进行了研究,对电力企业内审当前的状况展开讨论,从优化内审环境,提升内审人员专业胜任能力,完善内审成果转化机制,加强内审质量控制等方面提出内审优化方案。
DOI:
关键词:
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所属期刊栏目:
会计研究
分类号:
F239.4;F426.61
页码:
29-30
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